为进一步贯彻落实国务院国资委内部控制监督评价工作要求,不断提升集团内部控制评价专业能力,7月23日,中国中检组织开展集团系统内部控制评价专题培训。
会上,集团合规部通报了集团2023年度内控体系监督评价工作情况,提出要进一步深入贯彻落实国务院国资委内控工作部署,以“强内控、防风险、促合规”为目标,针对2023年度监督评价工作存在的问题,认真做好2024年内控体系建设与监督评价工作,着力打造全覆盖、严监管、强约束的内控体系,切实防范化解重大经营风险,夯实高质量发展基础。
会议邀请北京天职国际会计师事务所专家授课,分别讲解了国务院国资委内控工作要求、内控评价机制、内控评价方法、内控评价底稿填写、内控评价报告编制以及内控评价案例分析等方面内容,参训人员纷纷表示,此次培训具有很强的针对性、指导性,开拓了视野,理清了工作思路,提高了参会人员对内控评价工作的认识,为进一步提高集团整体内控评价工作成效、促进集团内部控制水平及治理能力提升奠定了基础。
培训采用“现场+视频”形式召开,集团各部室内控相关人员,集团系统内部审计、内控人员参加培训。